正文复制
陇东报/2025 年/1 月/16 日/第 004 版关注
庆阳市 2023 年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题
整改情况的公告
庆阳市审计局
1 月 3 日,受市人民政府委托,市审计局向市五届人大常委会第十九次会议报告了 2023 年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,现予以公告。
一、审计整改工作措施和成效
市审计局认真落实市委、市人大、市政府关于审计整改工作的部署要求,采取务实有力举措,扎实推进整改工作,形成了X委总揽、人大监督、政府督办、职能部门分工协调、被审计单位具体执行的审计整改工作合力,全面做实做细审计整改“ 下半篇文章”。
(一)高位推动部署,压实整改责任。市委市政府高度重视审计查出问题整改工作,市委审计委员会和市政府常务会议专题研究部署,市委市政府主要领导、分管领导先后对审计反映的问题作出批示 20 余次,要求相关单位建立整改任务清单和问题台账,排出时间表、画出路线图,扎实有序推进整改工作。 各部门各单位把审计整改作为一把手工程, 主要负责同志亲自安排部署,建立月调度工作机制,推动以审促改、以审促治。
(二)细化整改措施,完善整改机制。按照建立健全审计查出问题整改长效机制的意见,形成全面整改、专项整改、重点督办整改工作格局,依托“ 金审三期” 工程,建立审计整改管理平台,加强审计整改全口径、全周期管理,对照审计查出问题清单台账逐一落实整改责任,严格整改标准,坚持销号管理,实现了审计查出问题整改情况全过程动态实时监控。
(三)强化结果运用,汇聚整改合力。进一步健全完善审计与人大、纪检监察、巡察、财政等各类监督贯通协同机制。市纪委监委健全审计移送处理结果定期反馈机制,推动审计发现问题线索移送处理工作,确保线索移送及时精准、调查处理快速高效、监督合力更加凝聚。市人大预算工委会同市审计局召开审计整改交办会,开展重点领域突出问题整改现场督办调研,以重点问题整改为突破口,引领推进全面整改,推动审计整改贯通协调机制不断深化。
(四)坚持久久为功,提升整改质效。相关主管部门切实履行监督管理责任,把整改具体问题与完善体制机制相结合,针对普遍性、行业性问题,健全完善制度 18 项,推动举一反三、标本兼治。截至 2024 年 10 月底,2023 年度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的 98个问题中,立行立改的 65 个问题已全部完成整改,分阶段整改和持续整改的 33 个问题,均制定了措施和计划, 正在有序推进。 通过整改, 收缴财政资金 8706.19 万元, 统筹盘活财政资金 14812.25万元,促进资金支付 146961.33 万元,规范资金管理 51143.86 万元,争取落实项目资金 16843 万元,调整账务 23323.71 万元,促进加快项目建设进度 96 个,落实审计建议 56 项。
二、审计查出问题整改情况
(一)市级财政管理及部门预算执行审计发现问题整改情况。
一是财政收入管理方面的问题。3 个单位联合印发《关于调整全市基本医疗保险住院保障政策的通知》 ,提高医保住院报销比例 5 个百分点。2 个单位联合制定《庆阳市市属企业国有资本收益收取管理办法》 ,明确国有企业资本收益上缴比例。3 个单位上缴结余资金 19.23 万元。
二是财政支出管理方面的问题。制定了《庆阳市市级社保基金流量预测制度》 《庆阳市市级社保基金保值增值管理内部操作规程》《庆阳市市级社会保险基金定期存放操作办法(试行) 》等制度办法,督促市本级及 6 个县区支付债券资金 56330.48 万元,调整账目 22250 万元。1 个县职专通过扩大成人教育招生及社会培训规模增加项目收入,大剧院项目增加盈利性功能用房收入等
第 1 页 共 4 页
提高专债项目收益。1 个县对 2 个专债项目收益进行重新测算。
三是项目建设管理方面的问题。2 个县对项目负责人进行批评教育和约谈,1 个县通报批评 3名同志。2 个工程共建内容重复申报资金已剔除,费用各承担 50%。1 个县老旧小区改造项目甲乙双方约定结算工程款时以财政审核结果为依据。1 个县区已重新按照 9%税率开具发票,2 个县在结算时扣减多计工程价款 51.59 万元,1 个县收缴多计工程价款 13.06 万元。2 个县专项债券项目已完成竣工验收 7 个、加快推进工程实施 6 个。
四是财政财务管理方面的问题。5 个单位调账处理 87.22 万元,6 个单位登记固定资产 80.40万元,4 个单位补提固定资产折旧 3.32 万元,1 个单位上报核销处理账龄超过 20 年的应收账款申请。
(二)县级财政收支审计发现问题整改情况。